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老师,办公区域是租的,但是一直没有签租赁合同,10月份补签了一分租赁合同(2022/3/1~2027/2/28)5年时间,一次性付款180000元,9月份已经计提这笔费用了,10月做账怎么做啊?#出纳#
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我问一下,公司没发生真实业务,就填出库单,重量,单价,数量都是瞎填的,这个出库单填了三张,称重单也瞎填了三张,应该是太多了在一张上不行,听着领导说是凑税啥的没听很完整,只记得要凑二百万,现在应该是没开票呢,这样行嘛,开票不是我开,这个单子是我写的,但是出库单签字不是我,我也是属于他这边财务部#出纳#
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具体工资用的是应发工资的时候,应发工资和实发工资的差额,怎么做会计分录?#出纳#
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当纳税人填写增值税减免税明细表减税性质代码及名称为“3减1”项目时,《减免税明细表》第2列本期发生额=税控系统开具征收率为1%的增值税专用发票和增值税普通发票不含税销售额合计*2%。#出纳#
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就是原先那个公司试用的扫码收入是一个人扫进去的,然后入到了其他业务收入,就是原先那个公司试用的扫码收入是一个人扫进去的,然后入到了其他业务收入,现在用银行存款转给这个人了#出纳#
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老师 从原材料到结转成本 生产型企业的分录是什么过程?#出纳#
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