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答疑老师:哈哈老师
您好,购货和销货的时候都需要缴纳印花税的。 查看全部回复
问答已结束!
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这个进项税额转出的数字和您用上账上的数字对不上吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你说的是哪个数呢 查看全部回复
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财务报表已经报送了是吗? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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对方开发票了么 怎么开的? 是内账还是外账 查看全部回复
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1.如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据. 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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答疑老师:王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,去年的年终奖是在什么时候计提的? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
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您好,真实发生的业务是可以开票给法人的,比如说公司销售东西给法人是可以开票的。 查看全部回复
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您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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是 查看全部回复
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公众号:会计宝
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