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答疑老师:哈哈老师
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
问答已结束!
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可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
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您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
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您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
业务招待 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,您是公司用还是自己练习呢 查看全部回复
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社保和公积金增员的话,直接在社保和公积金的网上直接操作就可以,如果这个上社保的人第一次上社保的话需要的资料比较多,如果从别处转来的话 直接增员就行 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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对,是看实际销售金额。 查看全部回复
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市场推广费 查看全部回复
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您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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先要找到多的原因,对症下药 查看全部回复
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收商户的钱,如果不属于你们收入就挂往来,向客户提供租赁服务是你们的收入,没有收到钱就挂客户的账,然后往来科目对冲后再把钱给商户就可以 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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公众号:会计宝
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