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答疑老师:安叔老师
不可以,当时已经发过了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
交税 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
不算固定资产 查看全部回复
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库存是当月收到的所有进项票 查看全部回复
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这样的意义在于什么呢 查看全部回复
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借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税,同时结转成本 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是一般纳税人,专票税额可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
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答疑老师:小福老师
有限责任公司股东以出资额为限承担有限责任 查看全部回复
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由责任人提供发票来报销,在提供不了发票,公司认可这笔费用的情况下,可以以暂估入账的方式处理,但要提供相应说明。暂估入账的费用在纳税申报时要做调整,不可以在所得税前扣除。 查看全部回复
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这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
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正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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是微软服务器系统 查看全部回复
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可以凭借境外相应的收据或者他们只有的结算单入账 查看全部回复
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建议将发票退回让对方开具正确的发票 查看全部回复
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对,按退款后差额开 查看全部回复
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可以采用实际进价来核算成本,售价与进价的差额就是毛利,不需要设置商品进销差价科目 查看全部回复
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增值税红字发票开具详细流程 1.点击【发票管理】—【信息表】—【红字增值税专用发票信息表填开】。 2.弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请)。 购方申请有两种情况当选择“已抵扣”时,只要选择发票种类后,不需要填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面; 选择销售方申请需要填写发票代码及发票号码。 3.系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。 4.进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”(打印=保存的意思),随后选择“不打印”。 6.点击【红字发票信息表】—【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单项。 7.在查询界面,可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。 8.待红字发票信息表上传审核通过,生成16位信息表编号。记下信息表编号后即可开具红字发票。 9.销方开红字时,选择发票管理---发票填开---红字可选择直接开具输入红字信息表编号即可开具。 增值税普通发票开具红字发票流程 流程:发票管理---发票填开---增值税普通发票,选择工具栏上的“红字”,录入蓝字发票代码和号码,系统会自动将数据嵌入到发票中(如系统未能自动嵌入数据,也可以手功填写)。 注:红字发票上显示数量和金额必须为负值,否则无法开具。 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
在无票收入那一栏填负数申报,将10月份的无票收入金额冲掉。 查看全部回复
公众号:会计宝
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