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答疑老师:税务师晓雨
借:相关成本费用 1万 dai:银行存款 6000 应付账款 4000 , 借:应收账款 4000 dai:主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 合计4000 借:应付账款 4000 dai:应收账款 4000 查看全部回复
问答已结束!
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一般是在哪个公司工作,就在哪个公司缴纳社保发工资,特殊情况下可以分别在两个公司发工资,缴社保选择一个公司缴纳 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
收到政府补助的会计分录: 与资产相关的政府补助 总额法 购入设备: 借:固定资产 dai:银行存款 收到财政拨款: 借:银行存款 dai:递延收益 计提折旧: 借:制造费用等 dai:累计折旧 同时分摊递延收益: 借:递延收益 dai:其他收益 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是公司员工的工资,可以计入相关成本费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
看你怎么做了,一般不会重复,除非你弄错了 查看全部回复
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个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个就是销售合同,你们销售机油和配件,数量单价,和金额,含税价还是不含税价,要写清楚 查看全部回复
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可以,写个委托付款协议 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
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没有听过这种说法 查看全部回复
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没有变化 查看全部回复
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做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
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借银行存款 dai财务费用——利息收入 查看全部回复
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可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
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你好,你们销售收到对方给的普票? 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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增值税有很多做法,如果你都把进项和销项结转到未交增值税的话,那就不用结转了 查看全部回复
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你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
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不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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