正在加载...我想问一下 1月初开票出去,做了暂估,分录是:借 管理费用-暂估 贷:其他应付款 暂估 金额是10000元,现在我又管理票 但是没有10000元, 我该怎么去冲这笔暂估呢#商业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向公司转让一项软件的使用权,收入本月使用费并存入银行,会计分录需要计提增值税吗#商业#
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采购时暂估做借:库存商品-xx 贷应付账款-暂估吗?发票到了之后要怎么冲暂估呢?#商业#
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