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答疑老师:tammy老师
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问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
要写增值税 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
当月购货当月退了一部分? 查看全部回复
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答疑老师:小智
没影响,利润分红按章程约定 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
以前缴纳的时候的分录做相反的分录就可以 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
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可以把发票附在暂估凭证后面 查看全部回复
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年末的时候要将本年利润科目余额结转到未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:小小
10是指10个月 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
扣什么点呢 查看全部回复
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借银行存款 费用借方红字 查看全部回复
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借,长期股权投资1000*70%=700 dai,银行存款600 dai,资本公积股本溢价100 借,管理费用10 dai,银行存款10 查看全部回复
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开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
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借银行存款 dai其他应付款法人名字 借,应交税费应交企业所得税 dai,银行存款 查看全部回复
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借预付账款油卡dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
可以不计提,根据实际发生的计入管理费 查看全部回复
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一点关联都没有的公司吗 查看全部回复
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借应交税费应交企业所得税dai银行存款,计提借以前年度损益调整dai应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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