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答疑老师:许老师
需要计入固定资产的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
冲之前计入的科目,可以借方负数 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
银行存款也做到四月里了吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
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借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人) 提现借现金 dai银行存款 查看全部回复
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周转材料的摊销方法一般有以下几种,企业可根据使用周转材料的具体情况选择使用:一次摊销:即领用时一次全部将其价值计入有关工程成本。这种方法一般适用于易腐、易耗的周转材料。分期摊销:即根据周转材料的预计使用期限分期摊入有关工程成本。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
现在小规模开具普票免税 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入 查看全部回复
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应收账款在没收到之前不影响现金流 查看全部回复
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借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
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全额计入年应纳税所得额 查看全部回复
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是指依照合同约定,为促进供应商特定品牌或特定品种商品的销售,零售商以提供印制海报、开展促销活动、广告宣传等相应服务为条件,向供应商收取的费用。 查看全部回复
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可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
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提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以,3级科目是根据企业自身情况自行进行设置的 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
你好,对的 查看全部回复
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两批布价款是15000还是150000 查看全部回复
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你们购买信息技术服务的用途? 查看全部回复
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借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
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借款时挂往来 借其他应收款 dai银行存款等 满10年不用退还借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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