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答疑老师:高老师
计入福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 支付时借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:操守为重
把之前的全部数据整理出来,重新订正。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可能的原因有购买货物已经入库,但是发票还未到 查看全部回复
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发票未到,就是暂估 查看全部回复
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一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,按照文件上规定的,这个是合理的,企业应该配合 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
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借:工程施工-人工费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
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如果卖给医院配件收钱了,正常做销售,确认收入 查看全部回复
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正常转清理 查看全部回复
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1 借:收入类 dai:本年利润 2 借:本年利润 dai:成本费用类 查看全部回复
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是客户欠款吗 挂到应收账款 查看全部回复
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借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-老板 dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:Lina老师
你好,同学 您是给别人补开发票还是别人给你补开发票呢 查看全部回复
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价税合计计入成本费用 查看全部回复
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收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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实际完成的数据根据财务报表填,预测的数据是估的,估测的数据。 查看全部回复
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如果没有增值税专票 借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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借:银行存款260000 预收账款280000 dai:主营业务收入461538.46 应交税费~应交增值税~销项税额78461.54 查看全部回复
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公众号:会计宝
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