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答疑老师:西贝老师
单次开票金额不超过500元,不用缴纳增值税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,季度销售额是多少,超30万了吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
公司给客户开发票时可以开财务服务或者咨询费不呢?只要是真实的业务,可以开具的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》规定,工资、薪金所得是个人因任职或者受雇取得的所得,属于非独立个人劳务活动所得,存在雇佣与被雇佣关系;劳务报酬所得是个人从事劳务取得的所得,是个人独立从事各种技艺、提供各项劳务取得的报酬,不存在雇佣关系。 a是A公司的员工,与B公司不存在雇佣关系,其为B公司招揽业务属于独立从事劳务活动,因此从B公司获得的报酬应属于劳务报酬所得。 查看全部回复
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您好,这种情况属于劳务报酬 查看全部回复
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收到货款押金可以开票吗?如果有真实的业务,押金属于价外费用的话,可以开具发票的 查看全部回复
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您好,没有问题,可以开票 查看全部回复
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8年前公司收到的款现在给对方开发票可以吗?可以的 查看全部回复
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您好,核定征收是指由于纳税人的会计账簿不健全,资料残缺难以查账,或者其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时,由税务机关采用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式 。 查看全部回复
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充值时可以给对方开发票吗?可以的,可以先开预付卡,不征税发票 查看全部回复
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您好,您有什么问题呐? 查看全部回复
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您好,增值税需要每月结转 查看全部回复
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您好,您有什么问题呢 查看全部回复
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小规模纳税人补开已申报未开票收入,在申报增值税时应冲减本期销售额。由于你公司第二季度开具普票销售额548753.12元,超过了季度30万元的免税标准。因此,应将补开第一季度已申报未开票收入从第二季度销售额中减除,将剩余销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”或第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”。具体计算如下: - 第二季度应税销售额=548753.12-276329.19=272423.93元。 ? - 将272423.93元填入申报表相应的征收率栏次(假设适用3%征收率,填入第1栏),同时将开具普通发票的销售额272423.93元填入第3栏“其他增值税发票不含税销售额”。 此外,若存在免征增值税的全部销售额等项目,应当填写在“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
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你好,也是需要报税的。 查看全部回复
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您好,个税的具体什么问题 查看全部回复
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你好,在呢。 查看全部回复
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你好具体是什么问题呢? 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,要看用途 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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公众号:会计宝
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