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答疑老师:高老师
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
公司名义的话,就是公司付款 查看全部回复
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如果全部销售了可以这么记 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
从头开始做账核算 查看全部回复
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不需要结转的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
具体去查查业务到底是什么,如果是账做错了,那就调账 查看全部回复
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你好,按实际业务入帐就行了 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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答疑老师:小黑
没计提,直接这样也可以的 查看全部回复
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答疑老师:Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
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售价金额一般??公司设定好的价格比如5元,但是实际销售金额是4.6(也就是销售金额) 查看全部回复
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可以不发,想发的话都是可以发的 查看全部回复
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就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:高荣老师
下单的定金计入预收账款 查看全部回复
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增值税纳税人 查看全部回复
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销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
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答疑老师:归老师
利率不是约定好的么? 查看全部回复
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一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
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公众号:会计宝
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