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答疑老师:安叔老师
一是账务的年底结转以及结转本年利润 二是各项费用报销也要在当年报销 三是,各个系统之间的数据要核对清楚 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以补提,摘要注明 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:mila老师
根据之前你们采购量和收入的配比,预估一个数据,报领导层审批后入账 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
套现是指刷钱到公司,再从公司转账给你? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
管理费用 查看全部回复
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货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
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维修安装类的收入期末结转到本年利润,如果有对应成本期末也结转到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你系统建账的时候应该录入了这笔应收的期初数据的呀 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
购买茶叶款 查看全部回复
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看应收账款明细账啊 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
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如果是实际发生的,会计上可以做帐,但是企业所得税需要调整 查看全部回复
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按照权责发生制,本月的费用和收入要计入本月,不一定要在31日前做完,做账的时候业务日期在当月就行,因为很多成本费用要在月末后才能计算,要时间的,一般次月5日之前就结束了 查看全部回复
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借库存商品 dai实收资本 查看全部回复
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红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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