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答疑老师:大宁老师
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
增值税、城建税、附加税、印花税等 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
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你说的是建筑服务?劳务派遣?还是加工?还是其他的? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,需要开通税务的 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
10月申报的是7-9月的数据。所以要计算8月收到的款项。 查看全部回复
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你好,你是填到哪里不会填写了?按照截图中的提示,你将金额填入表中,看提示如何了? 查看全部回复
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你好,这个没有专门文件规定的哦 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
超45万,要全额交税 查看全部回复
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答疑老师:小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,不需要 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
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同学你好,残保金人数按全年12个月的平均人数算;人员工资按实际工资表算。 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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新鲜的吗 查看全部回复
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你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
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你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
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公众号:会计宝
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