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答疑老师:哈哈老师
您好,没有申报个税的,,需要申报的,把分红的个税给缴纳了 查看全部回复
问答已结束!
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就是你们是支付分红的是吗? 查看全部回复
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您好. 已付款50万,已收发票 - 支付款项并收票时(假设税率9%,进项税可抵扣) 借:长期待摊费用—装修费 458,715.60 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 41,284.40 dai:银行存款 500,000.00 ? - 若为小规模纳税人(进项税不可抵扣) 借:长期待摊费用—装修费 500,000.00 dai:银行存款 500,000.00 查看全部回复
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不算,这不属于你们的收入,你们把这笔不用你们付款的钱,付出去的时候计入到其他应收款,等合伙人转进来的时候冲其他应收款 查看全部回复
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您好,您说的以前指的是以前年度吗? 查看全部回复
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您好,一月份的时候直接红冲,再做一笔正数会计分录就成,不需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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