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答疑老师:杨老师
这一步结转还是要做的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,这种直接分摊入账就行 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
配送费是销售的时候发生的吗 查看全部回复
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就是您重复开票了,已经作废一张了,但是作废的也入账了是这个意思吗? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
分录为: - 借:开发成本-土地征用及拆迁补偿费 - dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
在转入应交税费-未交增值税前,把当月销项、进项、和当月缴纳当月的已交税金等转入应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
公司有工会组织吗 查看全部回复
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您好,意思是你们不用支付了吗?如果是的话就是借应付账款 10000 dai营业外收入10000 查看全部回复
收到,需要先分析应付账款的余额是怎么形成的 查看全部回复
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您好,您这个是什么企业,具体是什么费用呢 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果金额不大可以在今年红字即可 查看全部回复
公司是有工会组织么 查看全部回复
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自用空调入开发成本? 查看全部回复
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款项是确定收不回来了吗 查看全部回复
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你好,直接全做到12月份就可以 查看全部回复
您好,这种报销可以,但是不是公司抬头的不行 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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您好,收回部分投资,借银行存款 dai长期股权投资(收回本金金额) 查看全部回复
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您好,一月份的时候直接红冲,再做一笔正数会计分录就成,不需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
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借:银行存款 / 应收账款 70,000.00 dai:主营业务收入—即征即退项目 61,916.90 应交税费—应交增值税(销项税额)—即征即退项目 8,053.10 借:应交税费—应交增值税(进项税额)—即征即退项目 94.99 dai:原材料 / 应付账款 94.99 借:应交税费—应交增值税(已交税金)—即征即退项目 8,053.10 dai:银行存款 8,053.10 查看全部回复
公众号:会计宝
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