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答疑老师:小小
冲减原来的报销那笔分录多余的部分 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Yan
两个没有关联 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
2、不建议 主要是甲乙之间不存在承包、分包的关系 是联合体不建议双方之间开票 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,长期股权投资1130 dai,主营业务收入1000 dai,应交税费应交增值税销项税额130 借管理费用20 dai银行存款20 借,主营业务成本950 借,存货跌价减值准备250 dai,库存商品1200 查看全部回复
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答疑老师:易老师
如果就是1分钱根本就不用处理 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
工资还没发完? 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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培训机构好像都是年续费的 查看全部回复
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意思是你之前年度,利润分配-未分配利润是借方余额吗 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
借:银行存款,dai:应付职工薪酬----工资。 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
借借款 50000 财务费用 43081.25 dai银行存款 93081.25 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 不需要 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
需要看下应收哪里的金额是什么原因 查看全部回复
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就据实列支 就可以 查看全部回复
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一般还需要乙公司开具租赁发票 查看全部回复
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按发票金额计长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计提社保 借:管理费用-社保(公司部分) dai:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保费(公司部分) 其他应收款-员工社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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