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答疑老师:Annina老师
借费用/成本,dai应交税费-应交增值税进转出 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议计提 借:税费及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
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季报利润表的本期数是10月到12月的金额,本年数是1到12月的金额 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
分红 查看全部回复
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计提折旧还是照做,汇算清缴时再调增 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:营业外收入 不影响营业利润 查看全部回复
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发链接就可以 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
对的 查看全部回复
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不能随意调整 查看全部回复
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那费用只能少记10元,差额计入营业外支出,领导签字同意 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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如果单位买来是做固定资产使用的,可以 查看全部回复
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往来过下即可 查看全部回复
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开转售电发票 查看全部回复
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借管理费用,dai银行存款, 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
工程款建议入固定资产 查看全部回复
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