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答疑老师:安叔老师
报表填写错误需要修改 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,肯定是需要缴纳个税的 查看全部回复
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您好,是的,作废的就不算了,就得按照60700左右确认收入的。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是小规模吗 查看全部回复
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就是你们是支付分红的是吗? 查看全部回复
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首先房屋租赁需要缴纳印花税 查看全部回复
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您好,一般纳税人一般计税9%、老项目可简易5%;小规模常规5% 查看全部回复
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您好,这个应该是没有更新 查看全部回复
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您好, 由于您的纳税申报没有错误 所以申报的时候按照系统销售额申报就成 查看全部回复
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软件销售合同需要缴纳印花税 查看全部回复
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就是员工实际到手的工资 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
现在个税是累计计算的 查看全部回复
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您好,这个您可以和员工解释一下,多扣了的话,将来等填上专项附加扣除以后,汇算清缴的时候还能退回来,最后也不会让员工多交个税的。 查看全部回复
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您好,在电子税务局申报流程(以财产和行为税合并申报为例) 1.?登录与入口:登录电子税务局→【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【财产和行为税税源采集及合并申 报】。 ? 2.?所属期选择:税款所属期选“2025-01-01至2025-12-31”(按年度),点击【新增税种】→选【印花税】→【税源采 集】。 ? 3.?税源采集:点击【新增税源】,申报期限类型选“按期申报”,税目选“营业账簿”,录入计税金额(新增资额)、应税凭证数量等,保存并提交;可单笔录入或批量导入。 ? 4.?提交申报 ? - 零申报:已核定税种且无应纳税额,直接【一键零申报】→确认 查看全部回复
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税额对的,申报表的收入应该和开票金额也能对上,不然税务就会找你们了,分析是不是做账的时候应该是出现错误了,你可以在电子税务局把2月份所有开给别人的发票都导出来,和账上做账的收入金额核对一下,看看哪张发票有出入。 查看全部回复
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可以的,在实际发放的时候申报即可 查看全部回复
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您好,因为开的是分公司的抬头,所以你们总公司想抵扣进项税额是无法抵扣的。 查看全部回复
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您好,按照销售货物取得的收入净额申报增值税 查看全部回复
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您好,我看一下 查看全部回复
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您好,正确来说是工作发放后的次月纳税申报是正确的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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