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老师好,咨询一下,我是购买方,10月对方给我们开具发票,11月报税我就把这张票抵扣了,然后12月的时候对方说开错了需要我确认,然后把这个票红冲了,又开具了一张正确金额,那么,我是不是需要在电子税务局属期10月份的时候做进项税转出处理,然后账面还是在12月做进项税转出?#房地产#
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研发加计扣除备案在哪里备案?在电子税务局还是在科学技术部政务服务平台?#房地产#
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我现在要开具出口发票,然后两笔美元分开✖️汇率然后在加在一起得出的金额是672033.61元,但是两笔美元加在一起✖️汇率得出的金额是672033.60元,我开票要根据哪个金额来开?#房地产#
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