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答疑老师:西贝老师
你好,只要业务真实发生就需要开票的哦 查看全部回复
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答疑老师:木言
一般纳税人劳务公司开的 3 个点专票出去,如果收到 3 个点的机械专票,在满足一定条件的情况下是可以抵扣增值税的。 以下是具体分析: 1.?业务真实性:购进机械的业务必须是真实发生的,有实际的交易行为和相关合同、物流凭证等作为支撑。如果是虚假交易获取的发票,不仅不能抵扣,还属于违法违规行为。 2.?用途合规性:机械的购进是用于公司的应税项目,而非用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等不得抵扣进项税额的项目。 3.?发票合规性:取得的机械专票必须符合税务机关的相关规定,发票的开具内容、格式等都要正确、完整,并且经过认证通过。 如果满足以上条件,一般纳税人劳务公司就可以将收到的 3 个点的机械专票用于抵扣增值税。但如果劳务公司开具 3 个点专票的业务是选择了简易计税方法,那么该公司对应的这部分业务所取得的进项发票是不能抵扣的。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
购买办公用品要交印花税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
开场地租赁的发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般需要公司开具发票的,个人账号代开一般是劳务费发票,这个是营业收入,需要公司账号开具 查看全部回复
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答疑老师:李可可
销售二手车涉及到增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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工程监理合同(民法典属于委托合同)不属于印花税 查看全部回复
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B公司开票给C公司,这种开票方式是不合规的。发票是代表业务的真实性,业务是A,B公司之间的,合同也是A,B公司之间的,所以B公司不能开票给C公司。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
可以根据主要服务的性质或企业的核算习惯来确定入账科目。 如果企业更注重办公环境的维护,可以将费用主要计入“管理费用—办公费”或“管理费用—其他费用”等科目,同时在备注中说明包含食堂外委服务的部分情况。 如果食堂服务在企业的日常运营中占比较大的比重,也可以考虑将费用主要计入“管理费用—福利费”或“管理费用—职工薪酬—福利费”科目,因为食堂服务通常与员工福利相关,但同样需在备注中明确包含办公室保洁服务。 查看全部回复
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工资由总公司发放,个税申报通常应在总公司。根据《个人所得税法》第八条规定,个人所得税以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。因为是总公司发放工资,所以总公司应作为扣缴义务人代扣代缴个人所得税,并在总公司所在地税务机关进行申报缴纳。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
劳务合同,他去税务给你代开发票么 查看全部回复
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4万5和1万5分别是什么 查看全部回复
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那就在租期1年内按月摊销 查看全部回复
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维修保养合同,维保费不需要缴纳印花税 查看全部回复
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采购食材属于买卖合同,在印花税范围内,但是与个人签订的买卖合同不交印花税 查看全部回复
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合同里有工程勘察、设计、施工,这些是需要交印花税的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,按照财产租赁计算印花税 查看全部回复
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污水清运,垃圾清运是生活垃圾清运吗 查看全部回复
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去找相关部门代开?意思是不是实际业务的发生方开具吗 查看全部回复
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维修设备属于劳务啊 查看全部回复
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