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答疑老师:李可可
什么的保养 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,那改革后消费者的发票是谁来开呢 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
发票有问题的话,一般不能税前扣除 查看全部回复
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同学你好,可以开具医疗服务*采血服务哈 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
偶尔一次是可以的,如果后期有经常性业务建议增加营业范围 查看全部回复
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同学你好,进项没拿到票可以等拿到票在抵,但是每个月都要报税的哈 查看全部回复
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帮砍树属于劳务 查看全部回复
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同学你好,没关系的,建议后续把明细也填上呢 查看全部回复
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你的意思是20年取得的发票被认定为虚开 查看全部回复
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没开普票还是普票部分免征了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你红冲五千,再开3000,这种情况收入就是负数了,不能自己申报增值税,只能是去税务局申报增值税。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
不可以给 A 开票。 在正常的业务流程中,发票应根据实际的交易对象和业务系统中的信息开具。公司业务系统中只有 B 的客户信息,说明实际发生医疗服务的对象是 B,并且业务系统中没有 A 的任何交易记录。如果给 A 开具发票,不符合发票管理的规定,可能会面临税务风险。 查看全部回复
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按照税法规定的话,个税是应该个人承担的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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只能更正申报 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
没有出租的话,按照房产余值申报 查看全部回复
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填在8b和10行,这样可以自动在第4行体现,参与本期的进项税额抵扣。 查看全部回复
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不是的,专项附加扣除需要员工自己填报,有起止时间的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
这种,你们给个体开平台服务费的发票,扣点后把钱打给个体 个体对客户开票 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
就是第20类 查看全部回复
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公众号:会计宝
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