正在加载...老师,您好。一般我们要转汇票给对方,如果汇票票面金额(eg:2万)大于要付的货款(eg:18500),就需要对方先把差额款1500元转过来,我们再支付2万汇票。做的账务是这样的,如下图所示。但是对方昨天11号转过来了差额款1500元,今天12号才支付这个2万汇票。这个账务又该怎么做呢?#工业制造#
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如图所示的原材料用在购入的完整产品上(雷达、电磁流量计)由于领用的数量不清晰、有的需要有的不需要,这些原材料价值单个不超过1500,我可以转入周转材料一次性摊销成费用吗?#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老板找了一个售后人员偶尔出差外地给我们公司产品做修理维护,但是这个售后人员有正规单位不在本公司入职。老板就是不想跟对方增加个税负担,所以目前是老板给他私人转账付劳务报酬以及差旅费,目前售后人员贴了报销单过来,我该如何正规地处理这个事情?#工业制造#
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之前的印花税缴纳印花税是按照主营业务收入+主营业务成本,但是主营业务成本里面除了含有采购的材料发票以外还有人工成本,折旧等,是否需要改变计税方法,按照合同来算,而且按照主营业务收入+成本的方法来的话,那购买的固定资产以及其他类型的费用就没有包含在内#工业制造#
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新成立的单位,找个人买入一台二手设备,1.5万,对方不开发票。让他去税务局代开1.5万发票,但是里面的148元多税钱让我们出,没办法,非让我付15148元,但是发票金额只有1.5万,这个148的税差我怎么做账?[捂脸]#工业制造#
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来报销的工会费用有进项怎么做会计处理? 报销1112元费用,含23元进项税,会计处理是不是 借:其他应付款-工会经费 1112 贷:银行存款 1112 借:管理费用 23 贷:应交税费-进项税转出 23#工业制造#
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