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答疑老师:Harry老师
您好,建议是分开来核算, 按员工所属部门来做福利费, 借:管理费用-福利费 制造费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借 :应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
3月暂估费用入账 借:成本/销售费用/管理费用 dai:应付账款/其他应付款 4月 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 5月收到发票 冲掉3月暂估 借:成本/管理费用/销售费用(负数) dai:应付账款/其他应付款(负数) 按发票金额入账 借:成本/销售管理费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款/其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:小小
是的,你的理解是正确的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
销售收入包括主营业务收入和其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是科目串户吧 查看全部回复
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有发票吗?购买时付款了吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
所得税是5月底前完成 查看全部回复
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是你们在收款时给别人折扣吗 查看全部回复
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如果是执行小企业会计准则,直接走利润分配-未分配利润 查看全部回复
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建议享受加计扣除,如果不想退税可以放弃退税,税局可能要求出具情况说明 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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多出的是什么钱知道吗? 查看全部回复
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管理不善导致存货报废,进项税额要做转出 查看全部回复
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是需要解决什么问题 查看全部回复
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不属于,计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
暂估入库 查看全部回复
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年报的资产负债表是对的,是吧 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
什么发票 查看全部回复
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营业成本是指企业为生产产品、提供劳务等发生的可归属于产品成本、劳务成本等的费用,应当在确认销售商品收入、提供劳务收入等时,将已销售商品、已提供劳务的成本等计入当期损益。营业成本又分为主营业务成本和其他业务成本;它们是与主营业务收入和其他业务收入相对应的一组概念。 生产成本是生产单位为生产产品或提供劳务而发生的各项生产费用,包括各项直接支出和制造费用。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
建议还是要分一部份到其他费用好点 查看全部回复
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公众号:会计宝
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