登录/注册
答疑老师:清岚
计入制造费用月末也是要结转到生产成本科目的,有的公司选择先通过制造费用归集,在分配到生产成本等相关科目。这个还要根据您公司内部的实际经营情况来确定 查看全部回复
问答已结束!
浏览:5497 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
浏览:4522 0赞 0评论 收藏
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
浏览:6310 0赞 0评论 收藏
同一年的,如果您的制造费用没有结转到生产成本等科目,您可以直接调整即可。 借 管理费用-研发费用 (蓝字记账) dai 制造费用 (借方红字记账) 查看全部回复
浏览:7146 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
什么业务呢? 查看全部回复
浏览:4699 0赞 0评论 收藏
如果是委托第三方加工,计入委托加工物资 查看全部回复
浏览:7682 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
可以记入材料成本里面 查看全部回复
浏览:4713 0赞 0评论 收藏
不能报销 查看全部回复
浏览:8751 0赞 0评论 收藏
没问题,可以存到公户里面 查看全部回复
浏览:12705 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
如果是旧设备改造,符合资本的化的,借:在建工程 累计折旧 dai:固定资产 发生的费用借:在建工程 dai:应付账款等 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
浏览:5135 0赞 0评论 收藏
答疑老师:张瑞峰
901.29 查看全部回复
浏览:5060 0赞 0评论 收藏
如果你有加工费收入,应该是受托方,完工后不能计入存货,应计入受托加工物资,单独核算。 查看全部回复
浏览:6108 0赞 0评论 收藏
运输公司有给开发票吗? 查看全部回复
浏览:6106 0赞 0评论 收藏
借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
浏览:5714 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Alice老师
您好,这个要具体咨询该公司的hr 结合职位jd来看具体负责哪些工作内容 是否值得去也要结合您的个人规划 不同公司同一岗位名称可能负责的内容也有所不同 查看全部回复
浏览:5944 0赞 0评论 收藏
答疑老师:操守为重
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
浏览:5995 0赞 0评论 收藏
请问问题是什么呢? 查看全部回复
浏览:4156 0赞 0评论 收藏
收款不开发票的要确认收入,付款不开发票的业务已经发生该计入成本费用计入成本费用里面 查看全部回复
浏览:4217 0赞 0评论 收藏
你看下去年年末科目余额表跟你期初数据是否能对上 查看全部回复
浏览:6033 0赞 0评论 收藏
期初余额 查看全部回复
浏览:5298 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载