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答疑老师:杨老师
1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:patience
为什么会多四毛 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果只是代买的话,可以 查看全部回复
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答疑老师:wam
借:劳务成本或合同履约成本 应交税费一进项 dai:银行存款 查看全部回复
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一般先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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月末,制造费用分摊到各个产品的成本上,借 生产成本-间接费用-制造费用 dai制造费用 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
先计入生产成本,后面按领用结转 查看全部回复
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提供维修服务消耗原材料时,借 主营业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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借:银行存款dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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属于公司厂房的所有的支出先计入在建工程,等厂房可以实际使用转入在建工程,办公楼,宿舍楼,食堂都是一样的, 查看全部回复
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社保公积金也停交了需要补缴 查看全部回复
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”制造费用“账户只反映车间发生的各项间接费用,”生产成本“归集生产的全部费用,包括了制造费用。企业生产过程中发生的制造费用先在”制造费用“账户归集,期末再按一定的分配标准分配结转到“生产成本”的各产品明细账中,与先期计入生产成本的直接材料和直接人工一起汇总计算完工产品和在产品的成本。 查看全部回复
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货品已经交给客户了,是么 查看全部回复
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没有严格的要求,按照实际情况设置就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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