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答疑老师:微尘
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
没有影响 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
如果预收账款余额都到借方了,那可能冲多了,有些应该在应收账款里 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
要看手机是用来干什么的 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
复印件怎么会没有二维码, 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借主营业务成本(红字差额部分)dai库存商品(红字差额部分) 查看全部回复
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如果是属于当期实际发生的业务,预计2022年才可以拿到发票的话,可以先预提或暂估入账 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是的 查看全部回复
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一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
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涉及损益的是的 查看全部回复
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可以申请退税 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入在建工程 查看全部回复
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所得税调增就好 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
具体发生的电费业务 查看全部回复
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如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
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你申报收入了么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
1.期末计提坏账准备 ①计提、补提坏账准备: 借:资产减值损失 ?dai:坏账准备 ②冲减(转回多提)坏账准备 借:坏账准备 dai:资产减值损失 2.实际发生坏账 借:坏账准备 dai:应收账款 3.已确认的坏账又收回 ①转回已确认的坏账 借:应收账款 dai:坏账准备 ②收回货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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