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答疑老师:高老师
付款时 借:其他应收款等 dai:银行存款 收到发票时根据发票信息 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以不计提,直接在当月依票入账 查看全部回复
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答疑老师:张老师
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般需要有个原始凭证粘贴单,或者报销单后面 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
取得租车发票,是先租进来,再租出去? 查看全部回复
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答疑老师:陈爱琳
入帐肯定是必须入帐的。尽量要单据入帐,如果当时实在无法取得单据,可以暂估入帐备注,等清楚了具体价格后再调整。 查看全部回复
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2020000000000000000修理修配劳务 查看全部回复
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答疑老师:微尘
如果您想要单独核算其他业务的利润,可以在记账时进行收入费用支出的项目核算,或者内部单独做一个统计类的表格 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
你实际缴纳社保的时候,借:其他应付款-代扣社保费用,应付职工薪酬-社保费用,dai:银行存款,这样就平了。 查看全部回复
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增值税300*3%=9万元 查看全部回复
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买办公用品置换房屋使用? 查看全部回复
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如果你的费用和成本大于收入是不需要交纳所得税的 查看全部回复
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需要取得发票,这样作为进管理费用就不用交个税了 查看全部回复
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只要挂一级科目就可以了 查看全部回复
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可以入帐但不能税前扣除 查看全部回复
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会员用于客房客人使用么 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
什么原因返回呢? 查看全部回复
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月初+本月收入-本月支出 查看全部回复
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长期应付款,是用摊余成本计算的 查看全部回复
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可以根据价值大小计入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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