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答疑老师:小小
现在社保也是由税务代收,如果没有缴纳社保,也存在税务风险 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
查下是否有漏记的,没做帐? 查看全部回复
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应该是计入应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
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是以谁的名义出口? 查看全部回复
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可以选择先进先出法 查看全部回复
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是工地么 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
股东是企业还是个人 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是不能开发票吗? 查看全部回复
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1.取得旅游服务收入时的会计处理: 借:银行存款?????? dai:主营业务收入???????? 应交税费—应交增值税(销项税额) 2.支付B公司旅游服务分包款时的会计处理: 借:主营业务成本???????????????? 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) dai:银行存款 3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理: 借:主营业务成本??? 应交税费——应交增值税(销项税税额抵减) dai:银行存款 查看全部回复
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不超过同期银行dai款利率的利息可以税前扣除 查看全部回复
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对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
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核对银行明细帐与银行流水,找出错误原因,调整过来就好 查看全部回复
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借:销售费用-业务招待费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有其他费用发票了吗 查看全部回复
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佣金支付可以直接计入成本费用中 查看全部回复
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收到预收款是,记到预收账款中 查看全部回复
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借:原材料。借:应交税费一进项税,dai:预付帐款,dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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