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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
借:银行存款 dai:应收账款/其他应收款-XX公司 查看全部回复
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承包出去只是动作,不用处理,有相关收支再处理 查看全部回复
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答疑老师:高老师
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
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发现当期补结转到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
待查明原因时 借:待处理财产损溢 dai:库存现金 待查明原因后作如下处理: 如为现金短缺,属于由责任人赔偿的部分: 借:其他应收款—应收现金短缺款(××个人) 库存现金 dai:待处理财产损溢 属于无法查明的其他原因: 借:管理费用—现金短缺 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
直接在发票上名称那栏写上车牌号码。如果要求开公司名称,可以在发票备注栏写上车牌号。 查看全部回复
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具体是什么情况 查看全部回复
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应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
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答疑老师:微尘
同计提工资一样分录,把多计提的金额用负数金额表示 查看全部回复
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借预付账款,借管理费用——租赁费——房屋租赁(借方红字) 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
缴纳时 借:应交税费~未交增值税 应交税费~应交城市建设税 应交税费~应交教育费附加 应交税费~应交水利基金 dai:银行存款等 查看全部回复
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银行回单本来就是外部原始凭证,您公司的付款单可以做为内部凭证,一起附在记账凭证后面 查看全部回复
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不能, 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款等 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
比如你们现在跟客户商量的服务费是含税款是106万,按照客户要求6%的发票,那你未税的收入应该是100万。如果你实际只能开1%的票,那你就跟客户重新签合同,合同金额改为101万 查看全部回复
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你代缴的社保部分是做其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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