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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Karina老师
请问到时候能拿回来的发票日期是2021年的,还是2022年的呢 查看全部回复
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报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
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真实业务的,没有影响 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你做什么账呢 查看全部回复
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借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
应该是固定资产吧 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
先不确认收入也不结转成本 查看全部回复
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补计提 查看全部回复
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21年确认了成本的就可以 查看全部回复
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不用的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
对方是单位还是个人? 查看全部回复
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无法重开的,所得税调增 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借管理费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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如果股东已经增加了对方公司,就借银行dai实收资本,如果没有占股100万,差额计入资本公积 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
您好!可以考虑放到交易性金融资产中 查看全部回复
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