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答疑老师:Icy 何
城建税是291.26*7%,经营所得的个税是按照累进税率计算的,这里提供的信息没有办法计算哦 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:而已老师
从办公费调到环保费,从电脑费调到办公费里面 查看全部回复
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那你需要查看该科目的明细账看产生的原因 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果是公司支付宝/微信的,进其他货币资金 查看全部回复
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如果你之前买税控盘做的费用的话,收到退回冲费用,借银行存款,管理费用-办公费(借方红字) 查看全部回复
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公账不能随意进出钱的 查看全部回复
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答疑老师:张老师
税率是否是0? 查看全部回复
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借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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一般纳税人的可以 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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那个没有发票不能入成本费用,长期挂往来也不好 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
具体是哪笔分录不明白呢 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
扣除的作为营业外支出 查看全部回复
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计提工资: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分: 借:销售费用,dai:应付职工薪酬-社保 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 缴纳个税: 借:应交税费应交个人所得税 dai:银行存款 发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-社保个人部分 应交税费应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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你方收的劳务发票是个人到税局代开的吗? 查看全部回复
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看业务内容,但是一般展览行业不会涉及到技术服务 查看全部回复
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答疑老师:高老师
具体业务是什么? 查看全部回复
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借:管理费用/制造费用等 dai:低值易耗品-摊销 查看全部回复
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