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答疑老师:高老师
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问答已结束!
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答疑老师:绾绾
4月之前开的发票红冲,要按之前的税率开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
退税可以获得现金流,在账上可以留着以后抵扣,这个看你们自己的需求的哈~ 查看全部回复
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答疑老师:橘子
财政部税务总局海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定:纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额,按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 计算公式如下:当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×10%。 加计10%扣除进项税账务处理是, 借:应交税费—应交增值税(进项税额加计抵减额), dai:其他收益。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
小规模纳税人适用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
附表有减免税也要填 查看全部回复
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在申报表上面就会有多交的税,有的地方是留抵,有的地方是退税 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
都一样。以前叫其他服务业,营改增后叫现代服务业 查看全部回复
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答疑老师:易老师
应该是要显示的,你先刷新一下系统在报,如果还是不行,就需要手工填 查看全部回复
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答疑老师:木言
为什么要在A4纸上打印纸质发票,是为了要试一试发票的位置吗?直接把发票横着放进去就可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
属于 查看全部回复
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你看留低的是哪年的 查看全部回复
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红冲当期的收入,正常申报,账务是上个月发票的红字分录 查看全部回复
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请稍等 查看全部回复
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用发票联复印件加盖发票章就可以 查看全部回复
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答疑老师:Yan
可以开具3%税率专票 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
规模纳税人收专票和普票是一样的,不需要认证。但最好不要收专票。 查看全部回复
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应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵 查看全部回复
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减免税申报填的是符号减免的情:况 查看全部回复
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这个一般都是开服务费发票的 查看全部回复
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