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学员提问
您好,我想咨询一下,我们公司是一般纳税人,购买了一辆二手车,车款是15万,牌照和行驶证是110元,我要怎么做会计分录#服务业#
借 固定资产 应交税费-增值税-进项税 dai银行存款 150110 查看详情
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老师 工会经费是必须缴纳的吗#出纳#
建立工会组织的单位,按全部职工工资总额的2%拨缴的工会经费,其中40%部分向税务部门缴纳,凭税收票据准予税前扣除;60%部分由各单位按月拨付本单位工会,凭《工会经费收入专用收据》准予税前扣除。 未建立工会组织的单位,按全部职工工资总额的2%计提建会筹备金,其中40%部分向税务部门缴纳,凭税收票据准予税前扣除;60%部分待建立工会组织后由各单位拨付本单位工会,凭《工会经费收入专用收据》准予税前扣除。 查看详情
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统计报表的建筑总产值指什么?没有那些什么工程量、单价这些详细数据怎么计算?总产值是大于收入还是小于?#建筑工程#
你好,建筑总产值是根据工程进度确认的产值, 一般是按照产值确认收入 查看详情
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各位老师好,我们这边有一个项目,要在这个项目上搭建仓库、厨卫等临时场所,向总仓库领购了一批材料,这个要进临时设施还是在建工程#建筑工程#
你好,临时场所是后期会形成固定资产的吗 查看详情
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请问以个人名义卖设备 要怎么交税啊?本来是个体户的设备 但现在个体户已注销 注销前转让了一批设备 没有开票 现在要求开票 我想知道要怎样操作最省税#其他行业#
你好, 个人销售使用过的设备 可以到税局代开发票, 免征增值税,但是要按财产转让所得缴纳个税 查看详情
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我方是一般纳税人,收到某工程项目增值税专用发票(劳务费),备注栏写的是合同里的工作内容,不是工程名称,也没有工程地点,这样合规吗?可以入帐吗?(此票不作增值税进项抵扣)#房地产#
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看详情
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电子税务局里,税率是10%;《国家税务总局海南省税务局关于经营所得核定征收个人所得税有关问题的公告》中,第一和第三条,附征率为0.5%,假如核定不高于9万/季,附征率为0;假如我实际每月收入为1万,①1万x3x0.5%x0;②1万x3x10%,该是哪一种?还是都不是?#个体工商户#
你好 请问你是属于查账征收还是核定征收 查看详情
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入职一家新办小型外贸公司,只有老板和会计两个人,成立当月没有开票,但实际货物已经到达海关,只是还没有离境,报关预录单日期是成立当月,老板说只有几笔开支,要求会计当月税务零申报,请问这样可以吗?对首次出口退税会不会有影响?请老师详细解答,谢谢!#其他行业#
你好,货物到达海关是已经满足收入条件了吗 查看详情
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老师我们是4s店,购进车辆取得进项专票,现在是要销售出去开机动车发票,开票的时候搜索车辆识别代码车架号显示该车辆信息未流转致该企业#初级#
如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看详情
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做的外账,商贸企业,按收入销量结转成本,但是卖出去的商品,一直没有进货发票回来怎么办?怎么做账?#其他行业#
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看详情
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公司为一般纳税人,年底打算注销,现在银行存款,库存还有余额,金额不大,这个余额好清,但账上有一两百万的往来账。听说注销时税务会要求先清往来账的,目前离注销还有时间,请问这个账面有余额的科目要如何处理才能顺利注销#其他行业#
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看详情
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老师,我们是小规模,可以用对方给我们开的13的税率的普通电子发票么做成本票么,而且对方开的发票没有输入我们的地址电话和开户行#初级#
可以做成, 小规模没有进项抵扣 用普票入账 查看详情
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这个企业原来没账,这次我给她录账,就是往来都有,结果试算不平衡,资产少负债多,你说这种情况是属于应收少还是库存不对#其他行业#
库存可以根据盘点结果核对 如果库存正确 可能是应收少 查看详情
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老师好!我们公司员人申请的生育津贴是发到公司的账户的,然后之前员工休产假的时候公司是照常发工资的,是按她平时的工资发放的,那申请下来的生育津贴是属于公司的还是员工的呢?#其他行业#
如果已经正常发放工资,津贴属于公司 查看详情
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老师,公司收到了一笔财政局下拨的创业补贴款,之前觉得是做营业外收入(给公司的补贴),又跟办理申请的同事确认了说这笔资金是给大学生的工资补贴(进企业大学生工资由政府与企业共同承担),那这笔资金应该是属于专项应付款吧? 分录的话,借:银行存款贷:其他应付款—专项补贴款? 那关于这部分补贴工资在工资表里需要体现么?#工业制造#
可以记借:银行存款dai:其他应付款—专项补贴款。 不由公司承担的工资,不在工资表体现 查看详情
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老师,一般纳税人飞机票抵扣进项税需要计提吗,还是缴纳的时候直接借:管理费用,应交税费-增值,贷:银行存款 就行呢#房地产#
不需要 收到发票时直接记账借:管理费用,应交税费-增值,dai:银行存款 查看详情
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公司的产品来源为:产家--营销公司--我公司,三个公司是同一集团内单独核算的公司。我公司销售产品的时候,经常买赠,销售主产品赠送主产品加副产品,开票的时候要如何开具?开展业务的时候经常拿产品赠送客户或者用于招待,这部分酒要如何处理?#商业#
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看详情
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本月新办的税务登记 本来是一般纳税人 但是税务登记时错误登记为小规模纳税人 现在要升级为一般纳税人 现在再电子税务局做登记。请问一般纳税人资格生效日选哪一天 备案登记完毕后需要联系专管员改税种吗?#商业#
资格生效日可以选即日, 不用修改税种 查看详情
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老师,现行小规模纳税人增值税3%减按1%,我们是建筑业劳务服务差额征税,第一季度开发票100000元,收到劳务分包发票80000,账务处理怎么做?开发票都是按照1%#建筑工程#
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看详情
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老师我想问一下小规模既有自开专票,又有自开普票,普票部分税额转入到营业外收入,专票部分税额不用处理,回单到了直接借应交税费,应交增值税(小规模)贷:银行存款是这样处理吧老师#服务业#
小规模开票票 直接按照发票中税额 dai记 应交税费-增值税-简易计税。 缴费时 借应交税费-增值税-已交税额 dai银行存款。 查看详情
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老师。我还有一个小小的疑问,例如我们不属于外贸企业,这个退税流程也是相同的吗?#其他行业#
电子商务出口企业出口货物(财政部、国家税务总局明确不予出口退(免)税或免税的货物除外,下同),同时符合下列条件的,适用增值税、消费税退(免)税政策: 1.电子商务出口企业属于增值税一般纳税人并已向主管税务机关办理出口退(免)税资格认定; 2.出口货物取得海关出口货物报关单(出口退税专用),且与海关出口货物报关单电子信息一致; 3.出口货物在退(免)税申报期截止之日内收汇; 4.电子商务出口企业属于外贸企业的,购进出口货物取得相应的增值税专用发票、消费税专用缴款书(分割单)或海关进口增值税、消费税专用缴款书,且上述凭证有关内容与出口货物报关单(出口退税专用)有关内容相匹配。 查看详情
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你好,想咨询下我去年做了暂估费用,借:工程施工-材料款,贷:应付账款-暂估,然后结转了成本,我今天收到部分发票并支付了,但是费用是工程款来着,那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录#建筑工程#
去年: 借:工程施工-材料款,dai:应付账款-暂估 借:成本 dai工程施工-材料款 今年: 借:应付账款-暂估 dai:应付工程款 发票和暂估差额是借成本或者冲成本 查看详情
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工商年报,缴费基数怎么填写?其中有离职人员,例:1-12月养老保险A基数3373,1-7月养老保险B基数3373,B8月离职?这个基数怎么取数#其他行业#
参保各险种人数,应为当年12月社会保险费申报表中各险种人数; 单位缴费基数,应为当年1-12月社会保险费申报表中工资总额累计金额; 查看详情
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给员工一笔借款,用于买东西,做的分录是借其他应收款,贷银行存款。然后他拿回来了发票,发票就是买这些东西的,这笔分录是一月份的,发票有三月份也有一月份,我可以直接放到这个分录一起吗#初级#
可以合并一起, 取回发票时: 借成本/费用 dai其他应收款 查看详情
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你好,我们经商平台要求我们有的订单要开票,我三月初开的专票,它平台要审核发票通过才可以把发票寄给他们,现在一直都在审核中,催客服也说要42天内,现在月底了,又开始四月份报三月份的税了。请问一下,我三月份开的专票怎么处理?#出纳#
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看详情
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老师您好,我们给被投资企业打了一笔10万股本金,后来退回了50000是否要冲长投?然后被投资企业账户销户后银行余额也打给了投资企业该怎么入账#服务业#
退回50000的原因是什么 查看详情
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就是公司A要买茅台酒,茅台酒限购,就让公司B帮忙买(公司B是公司A的股东,资本金有实缴),买了以后,公司A再把酒钱还给公司B。 这样有没有是什么合理的办法进行操作呢?#其他行业#
B买完之后A公司入账 借:存货/费用 dai:其他应付款-B公司 还款时: 借:其他应付款-B公司 dai:银行存款 查看详情
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