客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题

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2021/10/5 18:30:28

客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题

供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商

但我们之前已经让客户开了很多票给客户了,客户也已经付款给供应商了,请问老师,我现在该怎么挽救一下这个账

那你让客户在给你开票了,相当于你又从客户那买过来,要不你库房的存货凭空怎么来的

我们是制造业的,供应商供应的都是原材料,而且我们的原材料进项很多,然后库存商品和原材料也不是很规范的一一对应的,说白了,我们开给客户的原材料发票对我们的库存商品更本没啥影响,在这样的前提下,我们还有什么更好的办法解决吗,也就是说不用考虑库房的存货

建议你还是规范公司核算,按照开始的方法去解决,及时纠正,不能用错的方法解决已发现的错的情况,会有供应商虚开发票的风险,也会引起税务对你公司关注,产生不必要麻烦。

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2021-10-05 18:3068574656

客户欠我货款,我让我们的供应商直接开票给客户,(我欠供应商货款),然后客户直接把钱打给供应商,这也算是间接的给我们货款了,那么账面上我们开给客户的发票永远是挂着应收账款的,那该怎么处理这个问题
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夏老师2021-10-05 18:45

供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商

2021-10-05 18:5568574656

但我们之前已经让客户开了很多票给客户了,客户也已经付款给供应商了,请问老师,我现在该怎么挽救一下这个账
会计宝
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夏老师2021-10-05 19:45

那你让客户在给你开票了,相当于你又从客户那买过来,要不你库房的存货凭空怎么来的

2021-10-05 20:0368574656

我们是制造业的,供应商供应的都是原材料,而且我们的原材料进项很多,然后库存商品和原材料也不是很规范的一一对应的,说白了,我们开给客户的原材料发票对我们的库存商品更本没啥影响,在这样的前提下,我们还有什么更好的办法解决吗,也就是说不用考虑库房的存货
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夏老师2021-10-05 21:49

建议你还是规范公司核算,按照开始的方法去解决,及时纠正,不能用错的方法解决已发现的错的情况,会有供应商虚开发票的风险,也会引起税务对你公司关注,产生不必要麻烦。
夏老师

夏老师2021-10-05 21:50

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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