请问 6-8月份的住宿费已经银行对公支付,已做分录借管理 贷银行,12月对方才开票出来,这个时候的发票我应该怎么计入呢

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2022/1/24 13:27:08

请问 6-8月份的住宿费已经银行对公支付,已做分录借管理 dai银行,12月对方才开票出来,这个时候的发票我应该怎么计入呢

之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面

跨月了也可以直接附在后面吗

税法规定可以的

如果12月已经付款,一月份才收到票也可以直接附在后面吗 已经跨年了

如果你12月份也是做了计提,也是可以的

借管理 dai银行 是计提了吗

好的 谢谢老师

补充:通常记账没有收到发票先支付款项,可以先挂往来科目,后期收到发票根据发票记到相关成本费用,同时冲销往来科目

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2022-01-24 13:2723400791

请问 6-8月份的住宿费已经银行对公支付,已做分录借管理 dai银行,12月对方才开票出来,这个时候的发票我应该怎么计入呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-24 13:32

之前已经做计提了,现在收到发票,直接把发票附在之前做的管理费用后面

2022-01-24 13:3323400791

跨月了也可以直接附在后面吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-24 13:33

税法规定可以的

2022-01-24 13:3423400791

如果12月已经付款,一月份才收到票也可以直接附在后面吗 已经跨年了
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-24 13:35

如果你12月份也是做了计提,也是可以的

2022-01-24 13:3523400791

借管理 dai银行 是计提了吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-01-24 13:35

2022-01-24 13:3723400791

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

官方回复2022-01-25 11:16

补充:通常记账没有收到发票先支付款项,可以先挂往来科目,后期收到发票根据发票记到相关成本费用,同时冲销往来科目
官方回复

官方回复2022-01-25 11:17

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