账务之前报表上应交税费是负数,有留抵,现在发生业务开了一张收入发票出去,请问账务怎么处理,特别是增值税

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2022/2/15 10:13:40

账务之前报表上应交税费是负数,有留抵,现在发生业务开了一张收入发票出去,请问账务怎么处理,特别是增值税

增值税进项可以抵扣销项的,

应交税费的负数具体是什么明细科目

就是进项

那就进项和销项都转到应交税费-应交增值税(未交税额),

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2022-02-15 10:13娜娜姐

账务之前报表上应交税费是负数,有留抵,现在发生业务开了一张收入发票出去,请问账务怎么处理,特别是增值税
会计宝
会计宝

安叔老师2022-02-15 10:14

增值税进项可以抵扣销项的,
会计宝

安叔老师2022-02-15 10:14

应交税费的负数具体是什么明细科目

2022-02-15 10:16娜娜姐

就是进项
会计宝
会计宝

安叔老师2022-02-15 10:26

那就进项和销项都转到应交税费-应交增值税(未交税额),
安叔老师

安叔老师2022-02-15 10:27

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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