老师,收到社保退款,分录应该怎么做呢?

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2022/2/15 15:34:40

老师,收到社保退款,分录应该怎么做呢?

先前支付的分录做红字,是什么原因退款呀

1月离职,2月没做停保,已经划扣了

哦哦,做红字分录

借 银行存款 dai应付职工薪酬应付社保费 红字金额 其他应收款 红字金额 是这样处理吗?没涉及到2月计提

你支付怎么做的就怎么做

一般都是直接列支借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款,退回就把它做红字

支付时 借应付职工薪酬 社保 其他应收 社保 dai 银行存款

那就你做的这个分录做红字,还没计提哈

以后直接列支就行,不需要过渡下

计提是在做工资的时候一并做的社保计提

嗯嗯也可以

不需要过渡,相当于就是在支付的时候直接列入成本的哈

嗯嗯

老师,这样做是不是就省略了计提这步了,更简易

好的,谢谢老师

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2022-02-15 15:34匿名提问

老师,收到社保退款,分录应该怎么做呢?
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 15:35

先前支付的分录做红字,是什么原因退款呀

2022-02-15 15:36匿名提问

1月离职,2月没做停保,已经划扣了
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 15:37

哦哦,做红字分录

2022-02-15 15:37匿名提问

借 银行存款 dai应付职工薪酬应付社保费 红字金额 其他应收款 红字金额 是这样处理吗?没涉及到2月计提
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 15:38

你支付怎么做的就怎么做
会计宝

易老师2022-02-15 15:38

一般都是直接列支借管理费用社保借其他应收款社保dai银行存款,退回就把它做红字

2022-02-15 15:40匿名提问

支付时 借应付职工薪酬 社保 其他应收 社保 dai 银行存款
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 15:42

那就你做的这个分录做红字,还没计提哈
会计宝

易老师2022-02-15 15:42

以后直接列支就行,不需要过渡下

2022-02-15 15:45匿名提问

计提是在做工资的时候一并做的社保计提
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 15:45

嗯嗯也可以

2022-02-15 15:46匿名提问

不需要过渡,相当于就是在支付的时候直接列入成本的哈
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 15:46

嗯嗯

2022-02-15 15:49匿名提问

老师,这样做是不是就省略了计提这步了,更简易
会计宝
会计宝

易老师2022-02-15 15:49

2022-02-15 15:49匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
易老师

易老师2022-02-15 15:50

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