我看到我们会计,月初可能账都没做完,只是认证了进项和有销项的数据,去进项填报增值税,这个的话,是依据上月大概的税负来处理的吗

2022/4/1 15:16:05

我看到我们会计,月初可能账都没做完,只是认证了进项和有销项的数据,去进项填报增值税,这个的话,是依据上月大概的税负来处理的吗

应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵

这些数据知道就可以申报了

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2022-04-01 15:16王西

我看到我们会计,月初可能账都没做完,只是认证了进项和有销项的数据,去进项填报增值税,这个的话,是依据上月大概的税负来处理的吗
会计宝
会计宝

高老师2022-04-01 15:18

应交增值税=销项税额-进项税额-进项税额转出+上期留抵
会计宝

高老师2022-04-01 15:18

这些数据知道就可以申报了
会计宝

官方回复2022-04-02 16:09

更正:应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出—上期留抵

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