一个公司先挂了预收,然后开票做了应收。那最后要怎么做用什么科目?

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2022/5/12 16:38:53

一个公司先挂了预收,然后开票做了应收。那最后要怎么做用什么科目?

最后转到主营业务收入和应交税费

这个我知道,我是说我到最后一步收尾款了用什么科目冲

用应收

因为我用了预收也用了应收

预收在做收入凭证的时候可以冲掉

如果都用应收挂的话,那么需要两个科目对冲一下

我就是二个都混合用了

所以不知道最后用哪个了

例如:一批货物销售500元,先收了100元,做的时候 借:银行100 dai:预收100了 后来发票开来,不考虑税费,又做了应收 借:应收500 dai:主营业务收入500 那么这时候两个都用了,可以做一笔 借:预收100 dai:应收100 最后尾款转来时 借:银行400 dai:应收400

好的,明白了

谢谢啦

甭客气~

我说的就是这个意思

嗯嗯

正确操作是我第一次预收时就挂应收这样行吗

可以的

好的

嗯嗯

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大宁老师财务经理答疑老师
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2022-05-12 16:38蔷薇

一个公司先挂了预收,然后开票做了应收。那最后要怎么做用什么科目?
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:41

最后转到主营业务收入和应交税费

2022-05-12 16:42蔷薇

这个我知道,我是说我到最后一步收尾款了用什么科目冲
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:42

用应收

2022-05-12 16:42蔷薇

因为我用了预收也用了应收
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:43

预收在做收入凭证的时候可以冲掉
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:43

如果都用应收挂的话,那么需要两个科目对冲一下

2022-05-12 16:43蔷薇

我就是二个都混合用了
会计宝

2022-05-12 16:44蔷薇

所以不知道最后用哪个了
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:45

例如:一批货物销售500元,先收了100元,做的时候 借:银行100 dai:预收100了 后来发票开来,不考虑税费,又做了应收 借:应收500 dai:主营业务收入500 那么这时候两个都用了,可以做一笔 借:预收100 dai:应收100 最后尾款转来时 借:银行400 dai:应收400

2022-05-12 16:50蔷薇

好的,明白了
会计宝

2022-05-12 16:50蔷薇

谢谢啦
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:50

甭客气~

2022-05-12 16:51蔷薇

我说的就是这个意思
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:51

嗯嗯

2022-05-12 16:51蔷薇

正确操作是我第一次预收时就挂应收这样行吗
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:52

可以的

2022-05-12 16:53蔷薇

好的
会计宝
会计宝

大宁老师2022-05-12 16:53

嗯嗯
大宁老师

大宁老师2022-05-12 16:54

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