您好,我公司未摊销完的固定资产准备做处置的,这种情况下会计分录怎么做

2022/8/2 14:58:12

您好,我公司未摊销完的固定资产准备做处置的,这种情况下会计分录怎么做

1·转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.支付清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.出售 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 4.结转固定资产清理余额 借:资产处置损益 dai:固定资产清理

好的,谢谢老师,那固定资产做了长期待摊,然后目前待摊在借方科目,这种情况下,怎么做会计分录呢

那固定资产做了长期待摊这是什么意思,没有计入固定资产直接计入长期待摊费用?

补充:建议按照正确的会计处理记账,处理错误的进行更正

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-02 14:5859419336

您好,我公司未摊销完的固定资产准备做处置的,这种情况下会计分录怎么做
会计宝
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甘老师2022-08-02 14:58

1·转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.支付清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.出售 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 4.结转固定资产清理余额 借:资产处置损益 dai:固定资产清理

2022-08-02 17:5559419336

好的,谢谢老师,那固定资产做了长期待摊,然后目前待摊在借方科目,这种情况下,怎么做会计分录呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-02 17:58

那固定资产做了长期待摊这是什么意思,没有计入固定资产直接计入长期待摊费用?
会计宝

官方回复2022-08-04 15:06

补充:建议按照正确的会计处理记账,处理错误的进行更正

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