老师,对方企业发票开错了,我们这边是怎么处理啊

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2022/8/12 10:10:27

老师,对方企业发票开错了,我们这边是怎么处理啊

专票还是普票

专票老师

你们认证抵扣了吗

如果已经认证抵扣的话,根据《国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告 2016 年第47 号)第一条规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,可以由购买方在发票系统申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),并暂按《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,在取得销售方开具的红字专用发票后,再进行账务处理。   因此,由于企业已经按照错误的发票入账,那么需要先开具《信息表》交给开票方,开票方据此开具增值税红字发票,企业可以按照红字发票进行红冲处理,然后再凭开票方开具的正确的蓝字发票重新进行账务处理。

谢谢老师呢

不客气

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2022-08-12 10:10解春艳

老师,对方企业发票开错了,我们这边是怎么处理啊
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-12 10:17

专票还是普票

2022-08-12 11:02解春艳

专票老师
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-12 11:05

你们认证抵扣了吗
会计宝

孙老师2022-08-12 11:07

如果已经认证抵扣的话,根据《国家税务总局 关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告 2016 年第47 号)第一条规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,可以由购买方在发票系统申请填开《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),并暂按《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,在取得销售方开具的红字专用发票后,再进行账务处理。   因此,由于企业已经按照错误的发票入账,那么需要先开具《信息表》交给开票方,开票方据此开具增值税红字发票,企业可以按照红字发票进行红冲处理,然后再凭开票方开具的正确的蓝字发票重新进行账务处理。

2022-08-12 11:15解春艳

谢谢老师呢
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-12 11:18

不客气
孙老师

孙老师2022-08-12 11:19

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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