我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。 请问 1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先 借:应收账款16.6 贷:主营业务成本 16.6 2、我在结转这项服务成本时, 借:主营业务成本 16.6 贷:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响 )

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2022/8/15 17:50:20

我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。 请问 1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先 借:应收账款16.6 dai:主营业务成本 16.6 2、我在结转这项服务成本时, 借:主营业务成本 16.6 dai:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响 )

不是这么处理的

不好意思,dai的是主营业务收入,和应付职工薪酬,笔误

还没达到收入确认条件吧?

那应该怎么进行处理呢老师

稍等给你发

好的,麻烦老师了,这是1份1年期的技术服务合同,现在是预收合同价款的50%,明年7月验收完成后才收取另外的50%

1.开发票,但是需要注意按照合同完工进度比例确认收入,不是开50%的票就确认50% 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额

2.收到款 借:银行存款 dai:应收账款 3.按合同完工进度结转成本,与收入确认比例一致 借:主营业务成本 dai:银行存款 应付职工薪酬等

好的,谢谢老师解答我的疑惑

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2022-08-15 17:5029988771

我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。 请问 1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先 借:应收账款16.6 dai:主营业务成本 16.6 2、我在结转这项服务成本时, 借:主营业务成本 16.6 dai:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响 )
会计宝
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甘老师2022-08-15 17:51

不是这么处理的

2022-08-15 17:5329988771

不好意思,dai的是主营业务收入,和应付职工薪酬,笔误
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-15 17:53

还没达到收入确认条件吧?

2022-08-15 17:5329988771

那应该怎么进行处理呢老师
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-15 17:58

稍等给你发

2022-08-15 18:0029988771

好的,麻烦老师了,这是1份1年期的技术服务合同,现在是预收合同价款的50%,明年7月验收完成后才收取另外的50%
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甘老师2022-08-15 18:16

1.开发票,但是需要注意按照合同完工进度比例确认收入,不是开50%的票就确认50% 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
会计宝

甘老师2022-08-15 18:17

2.收到款 借:银行存款 dai:应收账款 3.按合同完工进度结转成本,与收入确认比例一致 借:主营业务成本 dai:银行存款 应付职工薪酬等

2022-08-15 18:3629988771

好的,谢谢老师解答我的疑惑
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甘老师

甘老师2022-08-15 18:37

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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