事业单位预提费用跨年使用如何做账,需要调盈余吗

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2022/8/16 17:35:36

事业单位预提费用跨年使用如何做账,需要调盈余吗

根据《关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知》(财会[2017]25号)规定: 预提费用的主要账务处理如下: (一)项目间接费用或管理费 按规定从科研项目收入中提取项目间接费用或管理费时,按照提取的金额,借记“单位管理费用”科目,dai记本科目(项目间接费用 或管理费)。 实际使用计提的项目间接费用或管理费时,按照实际支付的金额, 借本科目(项目间接费用或管理费),dai记“银行存款”、“库存现金” 等科目。 (二)其他预提费用 按期预提租金等费用时,按照预提的金额,借记“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”等科目,dai记本科目。 实际支付款项时,按照支付金额,借记本科目,dai记“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。

跨年度有涉及到盈余的调整吗

根据政府会计制度,应该是不用的

去年已经计入费用,同时dai记:预提费用,在去年的利润表里面体现了

那为何资产负债表和自定义余额表会差预提费用的数值

你看下去年是不是对这笔预提费用做调整了

去年是合并单位,购入负债

刚才给你的只是财务会计的处理

预算会计也要做

实际支付款项时 a.财务会计: 借:预提费用 dai:零余额账户用款额度/银行存款等 同时: b.预算会计: 借:行政支出/事业支出等 dai:资金结存/财政拨款预算收入

把预算会计做了,就能平衡了

我有做预算会计,是借:单位管理费用 dai:财政拨款预算收入。

就是不平

没理由啊,一般都是这么处理的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-16 17:35匿名提问

事业单位预提费用跨年使用如何做账,需要调盈余吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-16 17:41

根据《关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知》(财会[2017]25号)规定: 预提费用的主要账务处理如下: (一)项目间接费用或管理费 按规定从科研项目收入中提取项目间接费用或管理费时,按照提取的金额,借记“单位管理费用”科目,dai记本科目(项目间接费用 或管理费)。 实际使用计提的项目间接费用或管理费时,按照实际支付的金额, 借本科目(项目间接费用或管理费),dai记“银行存款”、“库存现金” 等科目。 (二)其他预提费用 按期预提租金等费用时,按照预提的金额,借记“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”等科目,dai记本科目。 实际支付款项时,按照支付金额,借记本科目,dai记“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。

2022-08-16 17:57匿名提问

跨年度有涉及到盈余的调整吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-16 18:01

根据政府会计制度,应该是不用的
会计宝

甘老师2022-08-16 18:02

去年已经计入费用,同时dai记:预提费用,在去年的利润表里面体现了

2022-08-16 18:09匿名提问

那为何资产负债表和自定义余额表会差预提费用的数值
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-16 19:09

你看下去年是不是对这笔预提费用做调整了

2022-08-16 19:11匿名提问

去年是合并单位,购入负债
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-16 19:33

刚才给你的只是财务会计的处理
会计宝

甘老师2022-08-16 19:33

预算会计也要做
会计宝

甘老师2022-08-16 19:33

实际支付款项时 a.财务会计: 借:预提费用 dai:零余额账户用款额度/银行存款等 同时: b.预算会计: 借:行政支出/事业支出等 dai:资金结存/财政拨款预算收入
会计宝

甘老师2022-08-16 19:34

把预算会计做了,就能平衡了

2022-08-16 21:22匿名提问

我有做预算会计,是借:单位管理费用 dai:财政拨款预算收入。
会计宝

2022-08-16 21:22匿名提问

就是不平
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-16 22:58

没理由啊,一般都是这么处理的
甘老师

甘老师2022-08-16 22:59

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