以前年度的附加税误收退税会计分录应该怎么做

2022/8/18 10:45:54

以前年度的附加税误收退税会计分录应该怎么做

金额大不大?

1323.95

帐上是按照错误的计提的?

是的,这笔附加税已经是2018年的了

直接调整在当期吧,借:银行存款 dai:营业外收入

可以直接在账面进行附加税计提红冲吗

也可以,但是营业税金及附加冲成负数申报财务报表时需要填写附加税明细才能申报通过

老师我还想问一下为什么不做以前年度损益调整呀

金额不大,不是重要的前期差错,调整在当期就行

给你推荐一个账务调整的课程,可以学习下

追溯调整的一般是影响比较大的前期差错

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-08-18 10:45匿名提问

以前年度的附加税误收退税会计分录应该怎么做
会计宝
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小妮老师2022-08-19 10:26

金额大不大?

2022-08-19 10:27匿名提问

1323.95
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-19 10:28

帐上是按照错误的计提的?

2022-08-19 10:30匿名提问

是的,这笔附加税已经是2018年的了
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-19 10:33

直接调整在当期吧,借:银行存款 dai:营业外收入

2022-08-19 11:34匿名提问

可以直接在账面进行附加税计提红冲吗
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-19 11:39

也可以,但是营业税金及附加冲成负数申报财务报表时需要填写附加税明细才能申报通过

2022-08-19 11:44匿名提问

老师我还想问一下为什么不做以前年度损益调整呀
会计宝
会计宝

小妮老师2022-08-19 11:48

金额不大,不是重要的前期差错,调整在当期就行
会计宝

小妮老师2022-08-19 11:49

给你推荐一个账务调整的课程,可以学习下
会计宝

小妮老师2022-08-19 11:49

追溯调整的一般是影响比较大的前期差错

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