我们缴纳社保平时都是这样做账:借管理费用-社保 其他应收款-员工 银行存款 这个月社保缓解了 我该怎么计提呢 可以这么写吗,借其他应付款-社保 贷管理费用-社保

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2022/8/22 9:13:30

我们缴纳社保平时都是这样做账:借管理费用-社保 其他应收款-员工 银行存款 这个月社保缓解了 我该怎么计提呢 可以这么写吗,借其他应付款-社保 dai管理费用-社保

可以照常记账只不过把银行存款换为其他应付款-社保

所以我这样可以吗 入其他应付款-社保 先计提 到时候不用缓交(交纳)的时候 再把差额做进去

可以

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2022-08-22 09:13匿名提问

我们缴纳社保平时都是这样做账:借管理费用-社保 其他应收款-员工 银行存款 这个月社保缓解了 我该怎么计提呢 可以这么写吗,借其他应付款-社保 dai管理费用-社保
会计宝
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andy老师2022-08-22 09:15

可以照常记账只不过把银行存款换为其他应付款-社保

2022-08-22 09:17匿名提问

所以我这样可以吗 入其他应付款-社保 先计提 到时候不用缓交(交纳)的时候 再把差额做进去
会计宝
会计宝

andy老师2022-08-22 09:34

可以
andy老师

andy老师2022-08-22 09:35

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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