收到专票已抵扣,销售方要红冲,我们开出红字申请后,销售方没开出负数发票,我们申报时要做进项转出吗

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2022/10/21 12:35:18

收到专票已抵扣,销售方要红冲,我们开出红字申请后,销售方没开出负数发票,我们申报时要做进项转出吗

(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

要先做进项税额转出

这个是以收到负数发票做进项转出还是开出负数信息表做?

应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出

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2022-10-21 12:35赵宏伟

收到专票已抵扣,销售方要红冲,我们开出红字申请后,销售方没开出负数发票,我们申报时要做进项转出吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 12:37

(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
会计宝

甘老师2022-10-21 12:37

要先做进项税额转出

2022-10-21 12:40赵宏伟

这个是以收到负数发票做进项转出还是开出负数信息表做?
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-21 12:41

应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出
甘老师

甘老师2022-10-21 12:42

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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