老师,月末我们公司提前预收学生餐费 借:库存现金220 贷:预收账款220 下月实际发生时,月末转 借:预收账款 贷:主营业务收入 每个月公司收将近2000笔,都在法人卡上,没有开公户,出纳必须每个人都开除出收据吗? 我也可以合并入账吗?一笔笔入太多了

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2022/11/8 9:58:18

老师,月末我们公司提前预收学生餐费 借:库存现金220 dai:预收账款220 下月实际发生时,月末转 借:预收账款 dai:主营业务收入 每个月公司收将近2000笔,都在法人卡上,没有开公户,出纳必须每个人都开除出收据吗? 我也可以合并入账吗?一笔笔入太多了

可以合并入帐,为了方便核对,建议后附明细

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2022-11-08 09:58旅行中的大白

老师,月末我们公司提前预收学生餐费 借:库存现金220 dai:预收账款220 下月实际发生时,月末转 借:预收账款 dai:主营业务收入 每个月公司收将近2000笔,都在法人卡上,没有开公户,出纳必须每个人都开除出收据吗? 我也可以合并入账吗?一笔笔入太多了
会计宝
会计宝

高老师2022-11-08 10:00

可以合并入帐,为了方便核对,建议后附明细

2022-11-08 10:02旅行中的大白

谢谢老师
会计宝
高老师

高老师2022-11-08 10:03

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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