上个月的进项发票已经认证现在对方发起红冲,让我们开红字发票申请书,应该怎么操作,做账又怎么做

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2023/1/9 10:51:26

上个月的进项发票已经认证现在对方发起红冲,让我们开红字发票申请书,应该怎么操作,做账又怎么做

购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。

做账 借:成本或费用(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出

12月增值税申报表进项大于销项,在这个月开了一张红字发票信息表之后该怎么做账报税

报税如实填进项和销项就行

进项税额转出是在1月,填在1月申报表

1月做账呢

做账的前面不是给你分录了吗

这个月正常做账不用缴税,下个月进项转出之后在按实际缴税

老师,请问进项大于销项结转的分录怎么做

进项和销项正常结转,增值税怎么做呢

借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费—应交增值税(进项税额)。

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2023-01-09 10:51匿名提问

上个月的进项发票已经认证现在对方发起红冲,让我们开红字发票申请书,应该怎么操作,做账又怎么做
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 10:53

购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
会计宝

甘老师2023-01-09 10:54

做账 借:成本或费用(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出

2023-01-09 10:59匿名提问

12月增值税申报表进项大于销项,在这个月开了一张红字发票信息表之后该怎么做账报税
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 11:00

报税如实填进项和销项就行
会计宝

甘老师2023-01-09 11:00

进项税额转出是在1月,填在1月申报表

2023-01-09 11:13匿名提问

1月做账呢
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 11:29

做账的前面不是给你分录了吗

2023-01-09 11:43匿名提问

这个月正常做账不用缴税,下个月进项转出之后在按实际缴税
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 11:43

2023-01-09 17:45匿名提问

老师,请问进项大于销项结转的分录怎么做
会计宝

2023-01-09 17:46匿名提问

进项和销项正常结转,增值税怎么做呢
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-09 17:46

借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费—应交增值税(进项税额)。
会计宝

甘老师2023-01-09 17:47

平台是单个问题单个解决的,如有新问题请重新发起提问哦
甘老师

甘老师2023-01-09 17:48

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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