老师你好,充值推广费,当月充值,次月才能开发票,而且发票金额是推广费消费多少开多少,这笔账该怎么处理呀

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2023/1/11 16:44:48

老师你好,充值推广费,当月充值,次月才能开发票,而且发票金额是推广费消费多少开多少,这笔账该怎么处理呀

预充值 借:预付账款 dai:银行存款 收到消费发票 借:成本/费用科目 dai:预付账款

上个月全计入了销售费用推广费,而且已经申报过企业所得税了,本月收到发票怎么处理呀!除了红冲还有其他方法吗

凭证金额和发票金额一致的话把发票放回凭证里面就可以了

因为是用多少开多少,金额对不上

那需要红冲暂估,重新按发票入账

哦哦好的明白了

谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-01-11 16:4435720233

老师你好,充值推广费,当月充值,次月才能开发票,而且发票金额是推广费消费多少开多少,这笔账该怎么处理呀
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-11 16:45

预充值 借:预付账款 dai:银行存款 收到消费发票 借:成本/费用科目 dai:预付账款

2023-01-11 16:5135720233

上个月全计入了销售费用推广费,而且已经申报过企业所得税了,本月收到发票怎么处理呀!除了红冲还有其他方法吗
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-11 16:53

凭证金额和发票金额一致的话把发票放回凭证里面就可以了

2023-01-11 16:5635720233

因为是用多少开多少,金额对不上
会计宝
会计宝

甘老师2023-01-11 16:56

那需要红冲暂估,重新按发票入账

2023-01-11 16:5735720233

哦哦好的明白了
会计宝

2023-01-11 16:5735720233

谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2023-01-11 16:58

我这有个免费的总账学习群,总账工资高,给妈妈买糖吃。哈哈
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