老师,我在二月份开具了一张500元增值税普通发票,三月份因为一些因素,客户要求退回该销售,我对二月份开具的普通发票进行了冲红,三月份已退款给客户,该笔销售已结束没有发生了,怎么进行账务处理?

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2023/3/7 10:04:30

老师,我在二月份开具了一张500元增值税普通发票,三月份因为一些因素,客户要求退回该销售,我对二月份开具的普通发票进行了冲红,三月份已退款给客户,该笔销售已结束没有发生了,怎么进行账务处理?

因为三月份冲红了这张发票,然后我做了一笔红字分录,借 银行存款 -500 dai 其他业务收入 -400 应交税费 -100 但是科目余额表的收入减少了500,跟银行存款余额对不上了,

需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等

这样啊,就是做一张反分录对吧,不用红字冲销原分录的??

做反分录就可以了,一般银行存款不为负数

谢谢老师,那我下个月改正过来,

现在是3月份啊,你应该还没结账,现在就可以修改

还没结账,但是已经过账了,已经报税了,

我怕有影响,

你报的是增值税吧,这个不影响

对,那好的,

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-03-07 10:04匿名提问

老师,我在二月份开具了一张500元增值税普通发票,三月份因为一些因素,客户要求退回该销售,我对二月份开具的普通发票进行了冲红,三月份已退款给客户,该笔销售已结束没有发生了,怎么进行账务处理?
会计宝

2023-03-07 10:08匿名提问

因为三月份冲红了这张发票,然后我做了一笔红字分录,借 银行存款 -500 dai 其他业务收入 -400 应交税费 -100 但是科目余额表的收入减少了500,跟银行存款余额对不上了,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-03-07 10:08

需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等

2023-03-07 10:09匿名提问

这样啊,就是做一张反分录对吧,不用红字冲销原分录的??
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-03-07 10:12

做反分录就可以了,一般银行存款不为负数

2023-03-07 10:13匿名提问

谢谢老师,那我下个月改正过来,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-03-07 10:15

现在是3月份啊,你应该还没结账,现在就可以修改

2023-03-07 10:15匿名提问

还没结账,但是已经过账了,已经报税了,
会计宝

2023-03-07 10:17匿名提问

我怕有影响,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-03-07 10:18

你报的是增值税吧,这个不影响

2023-03-07 10:19匿名提问

对,那好的,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-03-07 10:19

王苗苗老师

王苗苗老师2023-03-07 10:20

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